Каталог решений - Автоматическое формирование платежных поручений на основании данных поступлений товаров. Бухгалтерия 3.0

Автоматическое формирование платежных поручений на основании данных поступлений товаров. Бухгалтерия 3.0

Автоматическое формирование платежных поручений на основании данных поступлений товаров. Бухгалтерия 3.0

В наличии

Обработка будет полезна бухгалтеру и сможет сформировать платежные поручения на основании данных поступлений товаров.

Категория:

Описание

В архив входят обработка для создания платежных поручений и отчет, отображающий итоговые данные по платежным поручениям в разрезе недель.

Обработка будет полезна для периодического создания платежных поручений на основании данных поступлений и возвратов.

Обработка отбирает поступления и возвраты товаров за период с учетом отборов, группирует по поставщикам и выводит в виде дерева с детализацией по накладным.  Данные можно отсортировать по контрагенту или сумме (возрастание\убывание). Также задается порядок создание платежных поручений — с начала списка или с конца. Именно в таком порядке будут сформированы платежные поручения по кнопке "Создать платежные поручения".

Ставка НДС заполняется из договора (расчеты \ поле "% НДС"). Если ставка НДС не заполнилась в дереве, то будет взята ставка НДС по умолчанию из поля в шапке.

В шапке можно задать поле "Номер первого платежного поручения", если нужно задать нумерацию свою, например чтобы продолжить нумерацию банковских п/п. Если поле равно 0, то продолжится нумерация автоматическая.

В дереве можно снять галки с поставщиков или с накладных, исключив их тем самым из обработки.

Внизу есть три списка: Приоритет, Исключения и Контрагенты с назначением по накладным. Эти списки удобно заполнять перетаскиванием контрагентов из дерева в список. Данные списков сохраняются автоматически для текущего пользователя, если обработка была штатно закрыта.

Список Приоритет нужен чтобы выделить цветом и поднять вверх контрагентов, которых вы хотели бы выделить и формировать п/п по ним в первую или последнюю очередь, если это нужно.

Список Исключения нужен чтобы исключить контрагентов из обработки, чтобы не формировать по ним п/п.

Список "Контрагенты с назначением по накладным" нужен чтобы отметить поставщиков, по которым в назначении платежа нужно перечислять оплачиваемые накладные.

 

 

Отчет оплаты по поставщикам выводит данные из платежных поручений с группировкой по неделям.

 

 

Архив содержит два файла: обработку и отчет. Архив необходимо распаковать и файлы можно будет прописать в разделе Администрирование \ печатные формы \ дополнительные отчеты и обработки. В этом случае из обработки можно будет по кнопке сразу открыть отчет.

Также можно каждый файл открыть через меню Файл \ Открыть.

Тестировалось на платформе 8.3.21.1890, 8.3.24.1691, 8.3.25.1394 на конфигурации Бухгалтерия 3.0 релизы 3.0.160.22, 3.0.164.23, 3.0.166.25, 3.0.167.36.

has been added to your cart:
Оформление заказа